1月20日,西咸集团审计委员会召开2023年第二次会议,传达学习全省内审工作高质量发展会议精神,研究审议2023年度部分内审项目审计报告,并安排部署集团下一步审计工作。
集团党委书记、董事长、审计委员会主任王军平主持会议并讲话,集团党委副书记、总经理、审计委员会副主任张涛,集团党委委员、纪委书记李玉龙,集团党委委员、监事长郁德强出席会议,党委办公室、财务管理部、党委组织部、纪委办公室等相关负责人参加。
会议强调,要提高政治站位,深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示精神,旗帜鲜明讲政治,坚决把上级及集团党委的要求贯彻到审计工作中。审计委员会要发挥好把方向、谋大局、定政策、促改革的领导作用,审计工作要围绕中心、突出重点、服务大局,以目标为导向、以问题为导向,充分发挥审计在推动重大政策落实、发挥监督职能方面的重要作用,推动集团市场化转型和高质量发展。
会议要求,一要落实政治要求,坚决把稳审计方向。要在审计监督中体现政治导向、落实政治要求,把政治要求落到实处、落到点上。要从体制机制上加强党对内部审计工作的领导,严格执行重大事项报告制度。要全面履行审计监督职责,把审计作为推进集团高质量发展、提高企业管理水平、促进廉政建设的重要抓手。
二要严守纪律,时刻筑牢思想防线。要把审计工作纪律贯穿全程,提高审计人员政治素养,严守工作秘密,遵守职业道德,守牢底线,不越红线,依法独立行使审计监督权,确保审计工作的独立性、客观性和公正性。
三要聚焦主责主业,发挥审计职能作用。要围绕“战略目标”开展“经济体检”,评价内部控制的健全性和有效性。要突出重点,紧盯资金管理、重大项目建设,开展全位、全链条审计监督,聚焦防范和化解重大风险,着力揭示突出问题和风险隐患,推动源头治理、防患于未然。
四要全面抓好审计整改下半篇文章。集团相关部门要加强对子公司的培训指导和管理,各子公司要深刻认识抓好审计整改的重要性,对标整改要求,进一步压实整改责任,做到举一反三,确保各项审计问题不折不扣整改到位。
五要凝聚监督合力,加强审计结果应用。要重视工作协同,完善内部审计与纪检监察、组织人事等其他监督力量的协作配合机制,探索计划协同、项目协同、组织协同、资源协同、成果协同方式。要重视成果共享,对系统内重大政策、重要资金、重点项目及干部经责审计实现全覆盖,在监督信息共享、监督成果共用、重要事项共商、整改问责共推等方面形成监督合力,持续加强审计结果应用,发挥审计的权威性。